本报讯(记者童 言)“车辆使用台账准备好了吗?”“车辆维修记录、行车轨迹等相关资料请提供一下。”11月18日,温岭市水务集团的内审工作人员正在开展公务用车专项审计。
这是温岭市水务集团开展内部审计工作的第八年,也是该公司开展清廉国企建设工作的一个缩影。
“我们坚持以严控风险为导向,全面推进集团内审工作全覆盖,常态化开展财务收支审计和经营效益审计、党风廉政建设五项重点费用审计,对下属各子公司实行财务收支一季一审。”该集团内审专员告诉记者,今年共完成审计项目18个,其中财务收支审计15个、专项审计3个。
此外,今年以来,该公司共出具了6份审计报告,发现问题十余个,包括议事程序不规范、制度执行不到位、竣工验收结论不完整等。“我们将监督关口前移,形成发现问题、督促整改问题和开展责任追究的工作闭环,不断做实做细日常监督和精准监督,为纵深推进‘清廉国企’建设保驾护航。”温岭市水务集团内审工作负责人说。
跟踪问题整改的同时,该公司通过各类专项审计工作,对集团制度进行查漏补缺,今年两次修订《采购管理办法》,完善了《项目工程变更管理办法》《财务管理制度》等,有效压缩消耗性开支,强化各项费用良性互动。